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财务审计主管岗位的主要职责【35篇】

时间:2024-03-18 12:24:54

财务审计主管岗位的主要职责(通用35篇)

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财务审计主管岗位的主要职责 篇1财务审计主管岗位的主要职责 篇2财务审计主管岗位的主要职责 篇3财务审计主管岗位的主要职责 篇4财务审计主管岗位的主要职责 篇5财务审计主管岗位的主要职责 篇6财务审计主管岗位的主要职责 篇7财务审计主管岗位的主要职责 篇8财务审计主管岗位的主要职责 篇9财务审计主管岗位的主要职责 篇10财务审计主管岗位的主要职责 篇11财务审计主管岗位的主要职责 篇12财务审计主管岗位的主要职责 篇13财务审计主管岗位的主要职责 篇14财务审计主管岗位的主要职责 篇15财务审计主管岗位的主要职责 篇16财务审计主管岗位的主要职责 篇17财务审计主管岗位的主要职责 篇18财务审计主管岗位的主要职责 篇19财务审计主管岗位的主要职责 篇20财务审计主管岗位的主要职责 篇21财务审计主管岗位的主要职责 篇22财务审计主管岗位的主要职责 篇23财务审计主管岗位的主要职责 篇24财务审计主管岗位的主要职责 篇25财务审计主管岗位的主要职责 篇26财务审计主管岗位的主要职责 篇27财务审计主管岗位的主要职责 篇28财务审计主管岗位的主要职责 篇29财务审计主管岗位的主要职责 篇30财务审计主管岗位的主要职责 篇31财务审计主管岗位的主要职责 篇32财务审计主管岗位的主要职责 篇33财务审计主管岗位的主要职责 篇34财务审计主管岗位的主要职责 篇35

财务审计主管岗位的主要职责 篇1

【职责】:

1、工程招标文件,工程量清算、招标控制的审核;

2、工程建筑市场材料、设备、人工等价格行情,价格调研;

3、工程、设备价格比选、提供建议;

4、工程项目预算审核;

5、工程决算评估审计。

【任职要求】:

1、全日制统招本科及以上学历,建筑、审计类相关专业者优先;

2、3年以上建筑、审计、财务或内控相关工作经验优先;

3、具有中级或以上职称,具有审计相关的执业资格证书优先;

4、熟悉审计工作专业知识与技能,了解工程建设项目专业知识;熟练日常计算机操作;

5、原则性强;具有一定的组织协调能力,沟通能力;善于发现问题,分析问题和提出改进建议。

财务审计主管岗位的主要职责 篇2

职责

1、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作;

2、参与制定、完善内部审计制度;

3、监督、审核集团预算的编制与执行;

4、根据部门工作安排审计监督集团的内部控制制度、业务流程的健全性、合理性;推进内控管理的工作计划,对内控制度的执行情况进行调查,上报调查结果,根据调查中存在的问题提出建议;

5、根据部门工作目标,执行审计部工作计划,实施具体审计项目的审计、监督、检查、服务工作(包括但不限于:销售与收款、采购与付款、资金管理、固定资产管理等 )以及各类专项审计(离任审计、舞弊调查及其他特别事项审计);

6、根据工作安排,参与协助审计总监对公司重大经营活动、重大项目的审计工作;

7、参与制定具体项目审计方案,确保工作进度和审计质量;

8、跟踪审计项目、内控管理工作中存在问题的整改情况;

9、负责部门内关于审计项目、内控监督及风险管理资料的整理、分类、存档工作。

任职要求:

1、40岁以下,本科以上学历,财务、审计专业,5年以上审计项目工作经历,有较丰富的大中型企业审计项目经验;

2、具有中级会计师职称,有注册会计师或注册审计师者优先考虑;

3、具有良好的沟通协调能力,善于发现并解决问题,具有良好的团队合作意识;

4、写作能力佳,并熟练应用办公软件、财务软件;

5、 工作积极主动,能够自主管理,抗压能力强,具有较好的逻辑思维能力、较强的学习能力,具备客观、严谨、尽职、保密等职业操守。

财务审计主管岗位的主要职责 篇3

职责:

1、负责对国家财务税收政策执行、公司财务制度执行情况进行审计;

2、负责对公司全面预算执行、年度目标任务完成情况进行审计;

3、负责对公司资产、负债、所有者权益真实性进行审计;

4、负责对公司内控制度建设及实施情况进行审计;

5、负责对公司资金运用、融资业务办理及管理情况进行审计;

6、负责对公司流程制度执行、相关岗位离任进行审计;

7、负责对经济合同的签订及执行情况进行审计;

8、负责对银行帐户、印鉴、税务证件及有关档案管理情况进行监督检查;

9、协助部门负责人开展公司制度执行检查、反舞弊调查、预防腐败建设等工作;

10、领导交代的其他工作。

任职条件:

1、财务、会计、审计、经济类等相关专业,统招本科及以上学历;

2、3年以上地产开发/建筑施工行业工作经验,5年以上财务审计经验;

3、熟悉国家审计、财经等相关法规,熟悉审计、财务、税收等相关专业知识,熟悉企业内审准则、审计方法等审计业务,国际注册内审师/注册会计师证书优先;

5、较强的组织协调能力、沟通能力,较强的分析、发现问题与判断能力;

6、具有强烈的事业心和责任心,客观公正,严以律己,良好的职业操守。

财务审计主管岗位的主要职责 篇4

职责:

1. 监督工程过程,控制成本;

2. 招标审计、材料审计、安图施工及工艺执行性审计等;

3. 签证及重大变更合规审计、隐蔽工程抽样审计等。

任职要求:

1. 全日制统招本科及以上学历,财务相关专业;

2. 有房地产甲方及建筑乙方行业的审计经验;

3. 具有良好的沟通能力与合作精神,有较强的逻辑分析能力。

财务审计主管岗位的主要职责 篇5

职责:

1、协助部门负责人完善审计制度、审计流程、审计模板;

2、根据审计计划和方案对工程建设、招标采购、成本控制的规范性和有效性进行检查审计,根据审计结果出具书面报告,并跟踪、督促审计建议的整改落实;

3、配合对工程结算造价进行抽检复审;

4、配合实施具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,完成审计资料的归档;

5、完成部门负责人交办的其他工作。

任职资格:

1、工程造价管理专业优先,其他相关专业(土木工程、给排水、电气专业)其次;学历:本科毕业;

2、工作年限2-3年左右;

3、吃苦耐劳,能够适应长期出差或者外派驻场;

4、具备咨询公司或者施工单位预结算经验或现场管理经验;

5、熟练使用办公软件和预结算专用软件;

财务审计主管岗位的主要职责 篇6

职责:

1、对集团各分子公司的生产经营、管理活动及经营成果进行审计评价;

2、根据需要,对各分子公司领导人或关键岗位进行(离任或其他)经济责任审计;

3、对集团及各分子公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;

4、对各职能部门开展履职情况评价;

5、对集团内部管理控制体系的建立、健全、执行情况进行评审;

6、根据公司运行情况实施各类专项审计及调查;

7、负责审计部文档的整理、归集和保管;

8、完成上级交办的其他工作。

任职资格:

1、具有大学专科及以上学历,审计、财务、会计类相关专业,中级以上职称,有审计类资格证书更好;

2、具有3年以上财务管理、会计核算或内部审计工作经验,对企业内部审计工作有一定认识,掌握一定的审计技术方法;

3、熟悉国家财经法规、审计法规和内部审计准则、企业管理制度,能够独立或协助完成各类审计项目、出具审计报告;

4、具备高尚的职业道德和较强的沟通、协调能力,一定的分析和写作能力,原则性强;

5、能适应不定期偶尔出差。

财务审计主管岗位的主要职责 篇7

1、负责财务稽核和会计报告工作。

2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。

3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。

4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。

5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。

6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

7、协助主任加强会计基础管理工作。

8、完成月、季、年度财务报告工作。

9、办理会计证年检工作。

10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。

11、制定会计核算科目体系。

12、完成领导交办的其他工作。

财务审计主管岗位的主要职责 篇8

职责:

1、建立和完善集团内部控制评价体系;

2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

5、对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价; 对审计整改情况进行跟踪检查;

6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及分、子、控股公司、关联公司的内部控制、财务收支及各项经济活动,以及财务核算和会计报表的真实性和准确性进行审计监察工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;

8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;

9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作。

10、对举报事项进行调查、核实,出具调查报告及处理意见;

11、定期向审计委员会汇报,做好沟通的报告和记录;

12、配合上级监管部门的检查与监督,接受有关任务并落实组织完成;

13、完成董事会、审计委员会要求完成的审计调查。

岗位要求:

1、本科以上学历,会计、审计、法学等相关专业;

2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

3、三年以上相关行业内部审计工作经验,有上市企业内部审计工作经验者优先;

4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;

5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;

6、正直诚实,为人诚实可靠、品行端正。工作态度积极,责任心强;有较强的判断与决策能力,计划和执行能力。

7、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。

财务审计主管岗位的主要职责 篇9

职责:

1、协助制定、实施年度审计计划,对公司及下属实体经济活动的真实性、合法性和有效性进行审计,协助编制审计方案、出具审计报告以及对审计处理意见的落实。

2、协助起草内审及内控相关规章制度,改进集团内部控制制度和流程,对内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价,并基于企业风险管理及内控框架向业务部门提供日常风控及合规层面的咨询建议。

3、协调外部审计工作对接,协助开展内审与内控方面的专业培训。

任职资格:

1、熟悉国家有关财经法规和企业会计准则;精通企业内部审计准则、内部控制规范、审计与内控工作方法及流程;熟练应用办公软件(WORD、EXCEL、VISIO、POWERPOINT等)

2、有CIA、CPA、中级审计(会计)师以上资格者优先。具备2年以上相关工作经验,有国内领先会计师事务所、上市公司内审或内控部门从业经验者优先;有业务流程搭建或风控合规管理经验者优先。

财务审计主管岗位的主要职责 篇10

责:

1、协助部门经理建立集团公司内部控制体系,协助建立、完善内部审计制度、作业流程、部门及岗位职责

2、根据审计任务,制定审计计划和审计方案,选择适当的审计方法进行审计。

3、根据审计情况,收集相关的审计证据,设计审计工作底稿。

4、根据审计底稿,编制审计报告及审计意见书等相关文书;把控审计质量,提出整改及优化建议,协助完善集团公司内部控制体系。

5、协助做好对审计意见、建议和决定的具体落实工作。

6、督导、检查审计专员的工作、协助部门经理搞好团队建设和业务培训工作。

7、建立、健全审计档案,保证资料的及时归档,并负责管理。

8、协助进行接待外部审计机构和部门对公司的审计工作,做好审计过程中与相关部门的协调和沟通。

9、完成部门领导交办的其他工作

任职资格:

1. 学历要求:本科及以上

2. 专业技能要求:具备相应的审计、财务管理、财务会计核算、企业管理等相关知识,最好有相关证书者

3. 经验要求: 房地产或金融企业或类金融企业主管会计2年以上任职经验,熟悉房地产和金融行业账务处理流程;外审或是内审工作经历2年以上。

4. 能力素养:熟悉国家财税政策、尤其了解房地产行业相关财税法规的适用;一定的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;有较强的坚持原则精神,有一定的抗压能力。

5. 性格品质:勤奋、忠诚、细致、有责任心,学习能力强,能出差。

6.其他优先项:中级职称、注册会计师优先

财务审计主管岗位的主要职责 篇11

职责:

1.负责公司经营指标数据分析,推进经营指标的达成措施的落实;

2.负责风险与内控诊断、提供内控管理改善建议等;

3.负责内控审计,对内控系统的建立、健全、执行及有效性进行检查和评价。

4.跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;

5.指导下属员工所使用的审计程序和审计方法;

6.负责公司制度管控、流程优化。

任职要求:

1、本科及以上学历,审计,财务管理,工商管理等相关专业;

2、3年以上相关工作经验,有大型国企内部审计,企业管理,风险管理,财务管理工作经验优先;

3、能独立组织或协助参与各类审计项目的实施,编制审计报告;

4、具有良好的语言沟通和文字表达能力;

5、熟悉财务管理知识、成本管理知识、审计管理知识。

财务审计主管岗位的主要职责 篇12

职责:

协助审计部长完善内部审计体系搭建余审计制度的修订与完善;

为审计小组人员提供必要的技术知道和工作方法,汇总和分析复核审计资料,编写审计报告,及时提出审计管理建议;

跟踪审计问题的整改和整改辅助工作;

注重团队建设和培训,做好部门人员的培训和能力提高;

具备能独立完成指定的审计任务。

任职资格:

1、 大专以上学历,财务会计、审计专业;

2、 具有5年以上财务或者审计相关工作经验,3年以上审计工作经验;

3、 具有审计、会计中级以上职称,具备CIA、CPA等资格优先考虑;

4、 具备良好的组织、沟通和协调能力,具有良好的观察、分析和解决问题的能力。;

5、 良好的文字处理能力、办公软件应用能力等;

6、 严格遵守职业道德规范,坚持原则、客观公正、忠于职守、保持廉洁、保守秘密

财务审计主管岗位的主要职责 篇13

职责:

1、负责协助完成各类工程审计方面的规章制度、流程和表格,并宣导和实施,促使制度得到有效落实和执行。

2、负责各项工程方面监察审计目标及计划的实施工作。

3、负责及时完成对工程施工项目(土建、安装、装饰)的全过程(前中后)监督审核、业务指导、决算复审等工作。

4、负责按时完成临时专项审计、稽查、确认、市场调研、资料收集和整理工作。

岗位要求:

1、大学本科及以上学历,工程造价或工程管理(懂审价)专业毕业。

2、熟练运用审价软件,CAD软件,善于网络或市场询价工作。

3、工程审价工作经验5年以上,对审价法规、定额及子目解释等熟悉。

财务审计主管岗位的主要职责 篇14

职责:主要负责公司的工程审计工作,为公司节约成本。

岗位要求:

1.30周岁左右;

2.大学本科学历,财务、会计、审计、财务管理相关专业毕业,可适当放宽;

3.牵头拿出项目审计方案,全过程跟踪审计,有施工类企业项目审计经验优先;

4.有优秀的组织协调及沟通能力,一到三年工程审计工作经验优先;

有工程审计工作经验(有相关证书),略懂财务技能者,或有财会工作经验,且了解工程审计。两者皆会更佳。

财务审计主管岗位的主要职责 篇15

职责

1、负责拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系;

2、对审计计划实施方案进行调整和分解;

3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;

4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;

5、草拟审计报告,提出审计建议,送审计经理审核;

6、向审计经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;

7、参与现场审计,及时汇报、处理相关问题。

任职资格:

1、30-38岁,本科以上学历,财会、税务、审计等相关专业;

2、具有会计师或审计师以上职称;

3、5年以上审计工作经验,3年以上集团公司审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;

4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

5、熟悉企业内部控制规范和内部审计实务标准,有多元化业务审计经验者优先;

6、较强的组织、沟通、协调的能力,良好的职业道德和团队协作精神。

财务审计主管岗位的主要职责 篇16

【主要职责】

1、根据年度审计计划及审计部领导的项目安排,合理设计具体的审计计划。

2、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议。

3、监督和跟进审计整改意见落实,负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务审计工作。

4、按照财务审计程序和审计方法,获得充分的审计证据以支持财务审计发现及建议。

5、编写审计工作底稿,检查、复核审计证据,编制审计报告。

【任职要求】

1、审计、会计、财务等专业本科以上学历,具有五年以上同岗位工作经验。

2、熟悉国家财税法规,精通各类审计工作,持有中级审计师或者中级财务职称等相关财务资质。

3、较高的数据分析能力、文字组织能力和语言表达能力。

4、有较强的逻辑思维能力和较丰富的审计项目分析处理经验。

5、工作认真踏实,有责任心;有良好的沟通协助能力及团队合作精神。

6、熟练操作财务软件、ERP等系统。

财务审计主管岗位的主要职责 篇17

岗位职责:

1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;

2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;

3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;

4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;

5. 实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;

6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;

任职资格:

1.统招本科以上,财会审计类 ,中级会计师以上职称、注册会计师优先。

2.3年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。

3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。

4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。

财务审计主管岗位的主要职责 篇18

职责:

1、在审计总监的领导下负责具体审计项目的组织实施;

2、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作;

3、制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作;

4、做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作;

5、负责审计报告的编制,真实地反映被审计单位的资产、负债和内控管理情况,并提出适当的审计建议。

任职要求:

1、本科及以上学历,财务或审计相关专业;

2、有3年以上企业内审或会计事务所审计工作经验;

3、沟通表达良好,逻辑思维能力强,性格外向,抗压性较好。

财务审计主管岗位的主要职责 篇19

1)组织对集团及各城市(项目)公司的全面经营管理工作进行检查、监督;

2)组织对员工聘用、离职、薪酬、培训、奖励、升迁、出差、探亲等审批手续,行政发文、印章保管、用印审批手续(特别是特殊空白合同、发票及收据用印)、各类台账登记,各项文件、合同(除财务、经济外)的完整性、会签手续等进行审计;

3)组织对档案管理、移交清册等管理情况进行审计;

4)组织核实集团及城市(项目)公司各种审批件的真实性,特别包括集团领导审批的传真件与原件的对照检查、核实;

5)组织对工程内业资料、生产技术资料、其它资料相互备案情况、资料完整性进行审计;

6)组织对营销部门的优惠、折让、小幅度价格优惠自主审批的各项审批手续、库存物业的管理、营销资料、营销档案管理、内业资料管理等进行审计;

7)组织对集团涉及行政、人事、经济、财务、证券、营销、工程管理、物业管理等规章制度的设计、功能和效率情况进行审查和稽核,提出修改和调整意见;

8)组织各公司制度、流程执行情况的考核和评价工作,促进公司有效管理。

财务审计主管岗位的主要职责 篇20

职责

1、按照年审计划展开审计工作;

2、完成审计报告;

3、完成审计整改;

4、做好审计资料的整理与归档;

5、完成领导交办的其他事务。

岗位要求:

1.会计、审计等相关专业本科以上学历,连续两年及以上审计工作经验;

2.具有初级、中级会计职称或在考注册会计师;

3.职业道德良好、法律风险及保密意识强;

4.熟悉旅行社财务优先。

财务审计主管岗位的主要职责 篇21

1、参与公司工程造价控制方面的相关制度及流程的制定,并监督制度及流程的执行情况,并不断予以完善。

2、负责外委工程造价咨询单位的配合、协调及监督工作。

3、负责对委外机构提供的招标控制价进行分析、审核。

4、参与公司工程、设备项目的招投标工作,对工程及设备材料等招标文件进行审核,参与投标单位的资格审查及现场考察,参与招标的开标、议标及谈价,同时对招标过程进行监督。

5、参与工程材料、设备的现场验收和监督。

6、负责适时勘查施工现场,全过程监督项目工程进度,查阅相关文件资料,检查合同及相关协议的执行情况。

7、与工程部门对现场签证情况进行把关和审核,包括现场签证单,签证价格等的审核。

8、负责工程施工进度款、设备验收款的检查和审核,并出具审核意见书,同时跟进问题整改情况。

9、参与工程项目、设备合同的评审及复评,并跟进合同修改情况。

10、负责工程预算、竣工结算及竣工决算清单的审核工作,并出具预决算审计报告。

11、对审计工作中发现的问题进行分析和反馈,提出改进措施并及时督导跟进。

12、负责完成公司领导及部门负责人安排的其他工作。

财务审计主管岗位的主要职责 篇22

职责:

1、参与完善内部审计制度和流程,制定审计计划

3、参与审计方案拟定,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

5、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

6、核查公司财务方面的规范性、准确性。

任职资格:

1、财务、会计、审计等相关专业专科以上学历;

2、通过注册会计师的优先考虑

3、三年以上审计管理经验;

4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。

财务审计主管岗位的主要职责 篇23

职责:

1、 熟悉国家各项有关财务、税收政策法规及会计准则、财务准则;

2、协助拟订审计计划方案,完成审计现场工作;具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;认真完成项目经理分配的审计工作,确保工作进度和审计质量;

3、及时向领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见并协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系;

4、收集充分的审计证据,确保审计结论适当,审计评价客观、公正;负责对所有涉及的审计事项,编制并整理工作底稿,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;负责审计档案的归档;

5、跟踪后续整改结果,发现问题后进行沟通与上报;

6、协助公司内部控制制度的建立和完善;

7、完成领导安排的其他工作。

任职要求:

1、会计\审计\税务等相关专业本科及以上学历;须企业财务、审计同等岗位且不低于3~5年全盘账务或成本会计及以上实务工作经验;拥有注册会计师资格证者优先;

2、熟练使用办公软件;书面表达能力强;

3、具备丰富职业判断能力和财会项目分析处理经验;

4、职业道德和责任意识强,工作原则性强,富有团队协作精神;

5、具备一定的抗压能力;

6、事务所财审且无企业实务经验者暂无考虑。

财务审计主管岗位的主要职责 篇24

1、协助上级制定年度审计计划,制定并完善审计程序,有效开展审计工作。

2、协助上级开展公司年报审计工作的落实与跟进,对公司年度及季度信息披露数据等进行审核,确保信息披露数据的真实完整。

3、协助上级配合证券部门完成每季度内控自查报告、募集资金使用报告。

4、组织对公司内部控制流程进行梳理并优化,协助完成公司内控自我评估相关工作,对存在问题提出改进建议。

5、强化内控监督职能,参与内控自我评估测试工作,提高制度流程执行力的监督与评价效果。

6、协助部门制定审计相关规章制度。

7、对分、子公司开展常规经营审计及其他专项审计(净值调查、年度工程项目复盘、委外业务审计等),制度审计计划,编写审计底稿,撰写审计报告。

8、参与工程、设备项目的材料进场验收、付款进度审核,并出具审核报告。

9、参与工程、设备项目的招投标及合同评审。

10、完成公司领导及部门负责人安排的其他工作(投诉机制建立、培训、月度绩效模板制定及考核等)。

财务审计主管岗位的主要职责 篇25

职责:

1、拟订年度审查工作计划、专项审计,并分解落实,组织实施;

2、监督、检查监察审计计划执行情况,结合实际情况报批调整方案并组织实施;

3、负责审核、提交内部审计报告,跟踪被审计部门整改情况及审计结果;

4、配合财务与外部审计机构合作,按程序提供相应的内部审计报告及各项证据、资料;

5、监督、检查、指导审计监察档案立卷、归档、存放、借阅、移交、保密等工作;

6、负责监察审计制度、审计流程的建设,简历健全监察审计体系;

7、处理有关违反制度、失职造成公司损失的事件;

8、受理、处理涉及员工经济、履职等方面相关情况的投诉;

9、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、熟悉有关的法律、法规和规章制度;

2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力;

3、组织协调能力强,文字和口头表达能力强;

4、高度的职业道德和抗压能力;

5、具有财务、会计、审计等知识;

6、具有二年以上同岗位经验。

财务审计主管岗位的主要职责 篇26

职责:

1、拟定审计项目方案,起草审计报告;

2、根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析;

3、编制审计工作底稿,完成审计底稿的整理归档工作;

4、对审计专员在审计程序和方法上进行指导,提升审计业务水平;

5、向审计副经理汇报审计问题,协助副经理完成内外审计的协调沟通工作;

6、跟踪落实审计项目中发现问题、审计建议的整改情况;;

7、完成上级主管部门和领导交办的其他工作。

任职要求:

工作经验:有3年以上审计或财务工作经验者优先;有审计、财务相关证书者优先。

能力要求:

1、熟悉国家相关的审计法律法规,有扎实的审计和财务专业知识,熟悉财经法律法规;

2、具备较强的逻辑思维能力、分析与解决问题的能力;

3、较强的文字编写能力;

4、较强的语言表达、人际沟通与组织协调能力;

5、为人性格开朗,原则性强,较强的责任心;

6、熟练操作用友或金蝶财务软件,精通office及其它办公软件。

财务审计主管岗位的主要职责 篇27

1,组织各项目车位收入审查并出具专项稽查报告

2,组织各项目负责人审批权,财务审核权,预算执行,物料采购单价执行是否越权等专项检查并出具专项稽查报告

3,组织各项目财务凭证核算,税务风险审查并出具专项稽查报告

4,组织固定资产及低值易耗品管理审查并出具专项报告

5,组织资金管理审查并出具专项报告;

6,组织管理费,公摊,水电费等应收款审查并出具专项报告

7,组织项目负责人离职审计并出具专项报告

8,制定与审计,稽查相关制度

9,每季搜集行业,专业最新法规,知识

10,协助处理本部门日常事务及上级领导交办的其他工作

财务审计主管岗位的主要职责 篇28

职责:

1.负责与外部审计的聘请、联络、对接、配合工作;

2.负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;

3.负责制定及优化审计相关制度、流程、严格执行公司相关制度及规定;

4.负责或参与对重大经营活动、项目的审计活动;

5.负责监察审计市行政性工作,与其他部门之间联络和对接;

6.根据年度审计计划执行相应财务审计、联合巡查工作;

7.负责部门关于审计项目、内控监督及风险管理资料的整理、分类和存档工作;

8.负责跟踪审计建议的执行,督促整改工作,汇报审计结果;

9.完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1.全日制本科及以上学历,会计、金融、审计等相关专业;

2.2年以上工作经验,有大型企业或上市公司内部控制和审计经验优先;

3.会计、审计初级职称,中级职称优先考虑;

4.知晓相关税收政策、国家法律法规,有会计师事务所工作经验优先考虑;

5.具备良好的职业道德、为人正直,勤奋踏实,能承受一定的工作压力。

财务审计主管岗位的主要职责 篇29

职责:

1、针对门店装修,工程设备,生产供应链基地组织开展专项审计,内控审计,包括建立评价模型,执行内部控制测试与评价,发现并揭示控制缺陷,控制审计底稿质量,形成审计建议并跟踪整改落实。

2、开展专项审计,包括收集风险线索,安排初步调查,管理审计过程,控制审计底稿质量,形成审计建议并跟踪整改落实。

3、开展内部监察,包括安排数据分析、人员访谈、证据调查,及时形成调查意见。1、执行内部控制测试与评价,跟踪缺陷整改情况。

职位要求:

1、有工程/装饰/装修设计方向审计工作经验的优先;

2、取得国际注册内审计师(CIA))、注册内审师、注册会计师、中级会计师优先;

2、熟悉内部审计、内部控制、风险管理方面的理念和方法论,具备财务管理与核算方面的基础知识、经验及判断能力;

3、具有独立开展审计项目的能力与经验;

4、熟悉 企业管理与风险控制特征。

财务审计主管岗位的主要职责 篇30

职责:

1、熟悉工程管理、招投标流程;

2、熟悉施工现场管理,工程管理相关规范、工艺等知识;

3、熟悉上市公司内部审计相关知识和国家建设行业相关政策、法律、法规;

4、具备工程管理、合约管理技能;

5、具备良好的沟通和文字表达能力;

6、协助部门编制内审方案,整理审计证据,草拟审计报告,提出审计建议。

任职要求:

1、工程、造价相关专业本科以上学历;

2、5年以上工程、造价工作经验,其中3年以上房地产企业或造价师事务所的工程审计监察或造价工作经验;

3、熟悉房地产项目运作流程及房屋建筑工程的概预算,有项目现场管理经验者优先考虑;

4、擅长独立完成成本、造价、工程流程的审计并出具审计报告;

5、有较强的分析及文字表达能力。

财务审计主管岗位的主要职责 篇31

岗位职责:

1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;

2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作;

3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议;

4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;

5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作。

6、负责团队的管理,及相关制度的落实

任职要求:

1、大专及以上学历,审计或会计相关专业;

2、2年以上全盘帐务工作经验,3年以上大中型企业内部审计主管经验或事务所审计主管工作经验;

3、熟悉审计、财经相关法律法规;

4、工作认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,有良好的沟通能力。

财务审计主管岗位的主要职责 篇32

职责:

1. 拟定和优化工程审计制度流程,并贯彻执行;

2. 拟定项目审计方案报部门领导审核,负责工程审计项目的组织、实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并跟踪审计结果的执行情况,编制审计底稿、草拟审计报告;

3. 对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;

4. 负责工程预结算审计、决算审计;

5. 负责对工程合同的签订、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价;

6. 定期或不定期选取工程项目预算(超过概算)、变更(超出合同总金额)、结算(超出合同总金额)等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性,工程计价的真实性和准确性;

7.对工程款支付的真实性、合法性进行审计监督;

8.根据管控权限和相关管理制度管控下属公司的工程审计工作。

任职要求:

1.全日制本科以上学历,审计、工程造价等相关专业。

2. 3年以上工程审计工作经验。

3.具备与工程审计相关的专业知识和技能;熟悉相关法规。

4. 具有审计师、造价师资格者优先考虑。

5. 学习能力强,具有良好的团队合作精神和沟通协调能力,文字表达功底扎实。

6. 思想健康上进,遵规守纪,诚实可信,具有良好的个人品质和职业素养,无不良历史记录。

财务审计主管岗位的主要职责 篇33

1、 制定工程造价跟踪审计手册,明确工作规范及工程流程,推进标准化作业。

2、 参与项目可行性讨论,参与工程概算编制。

3、 负责招投标阶段招投标文件、工程量清单及施工合同签订的审核,明确审核要点及措施。

4、 负责施工阶段进度款支付审核、工程变更计量审核、材料设备价格审核。控制不合理变更,防止超概算。

5、 负责竣工阶段的竣工结算审核,合理控制投资费用。

6、 结合审计项目对基建技改项目内部控制及风险管理提出改善建议或管理提案

7、 按月审核并提交审计台账,负责审计资料的档案管理。

8、 提高内、外客户满意度,为职能部门及权属公司提供基建技改项目管控的专业咨询与服务。

9、 向部门负责人及分管领导汇报各类工程项目招投标情况、施工过程中的质量状况、预决算费用情况以及出现的各类问题

10、完成上级交办的其他工作

财务审计主管岗位的主要职责 篇34

岗位职责:

1、负责承担项目的工程审计工作,了解工程项目的整体投资情况,审核概预算书

2、依据工程施工图纸、竣工资料,核对工程量、工程取费,对工程决算书进行审计

3、依据国家及公司的有关规定,对设计、施工、采购、委托监理合同进行审计

4、对需外审的工程项目作好内审及协调工作

5、对审计过程发现的问题进行相关分析

6、对审计资料进行整理归档

7、完成上级交办的其他工作

任职资格:

1、本科及以上学历

2、5年以上相关工作经验,熟悉审计、法律、工程技术等相关专业知识

3、熟悉土建、给排水、电气、设备安装工程的造价核算工作

4、具有较强的组织协调、调查研究、综合分析、专业判断、文字表达能力

5、有审计事务所或中介机构工作经历优先

财务审计主管岗位的主要职责 篇35

职责

1、审查企业各项财务制度的落实情况,拟定审计方案;

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

3、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作的合规性;

4、定期或者不定期的进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;

5、针对所有涉及的审计事宜,编制内部审计报告,提出处理意见和建议;

6、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作;

7、进行企业保密工作,按规定使用所获取得财务资料;

8、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。

岗位要求:

1、学历:本科以上学历

2、专业:财务管理学、会计学等相关专业

3、工作经验:精通会计学、财务管理等审计领域,在房地产行业或建筑行业从事审计工作者优先考虑。

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